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给客户报价时加多少税点合适(销售中一般说的加税点是什么意思,要要怎么计算)

时间:2023-10-02 作者:彤绮


税点的问题,发票里面加上客户的税点怎么算

1000元,开3个点的发票,那就1000÷0.97=1030.93元。这个价格是连税点的税也算进去了。

验证:1030.93元是开票金额,税务扣你3%,就是1030.93×0.03=30.93元。然后剩下的1000元刚好就是不含税的货款。

以后开发票:如果开1个点,就把不含税金额÷0.99,如果开3个点,就把金额÷0.97,如果开11个点的专票,就把金额÷0.89,得出的结果,就是你发票上的开票金额了。

请问,一般开票给客户的税点怎么算

需要进行计算。

《国家税务总局关于填开增值税专用发票有关问题的通知》(国税发[1996]166号)规定,纳税人以含税单价销售货物或应税劳务的,应换算成不含税单价填开专用发票,如果换算使单价,销售额和税额等项目发生尾数误差的,应按以下方法计算填开:

(一)销售额计算公式如下:销售额=含税总收入/(1+税率或征收率)

(二)税额计算公式如下:税额=含税总收入-销售额

(三)不含税单价计算公式如下:不含税单价=销售额/数量

按照上述方法计算开具的专用发票,如果票面"货物数量X不含税单价=销售额"这一逻辑关系存在少量尾数误差,属于正常现象,可以作为购货方的扣税凭证。如您取得的进项发票属于以上情况,可以抵扣进项税额。

扩展资料

一般纳税人企业的应纳增值税=销项税额-进项税税额+进项税额转出-上期留抵税额一般纳税人企业的税率通常为17%如购货成本100,对应进项税额17。

销售此批货物收入200,对应销项税额34,暂不考虑特殊情况,则应纳增值税=销项税额-进项税税额=34-17=17元。

计算销项税额。就是销售货物时,开具的增值税专用发票载明的税额。销项税额=不含税销售收入×17%(销售货物适用的税率,也可能是13%或7%、6%、3%)计算应纳税额。应纳税额=销项税额-进项税额。进口货物增值税。增值税额=进口货物的关税完税价格×17%(销售货物适用的税率,也可能是13%)。

参考资料来源:百度百科-一般纳税人

参考资料来源:百度百科-增值税税率

参考资料来源:百度百科-税点

比如客户给100元钱,给他按12个税点算,客户要多少税钱呢。

你说的100元是含税价款是吧?如果是,100/(112%)=89.29,这个不不含税价格,89.29*12%=10.71,这个是你和客户要的税钱。如果那100元是不含税价款,100*12%=12,这个是你和客户要的税钱。

销售中一般说的加税点是什么意思,要要怎么计算

销售中一般的加税点,是指如果客户需要开具发票,就要加税。因为按照规定,只要销售货物或者应税劳务,都应当缴纳增值税及附加税种,不管是否开具发票。但由于不法经营者为了偷税漏税,向税务机关隐瞒未开发票的收入,而只申报开具发票的收入(因为开具发票的收入能够核查)。因而,为了达到少缴税的目的,他们不愿意给客户开具发票,而在客户要求开具发票时,要求加税点,把应该缴纳的税收全部额外转嫁给客户。

温馨提示:以上信息仅供参考,不做任何建议。

应答时间:2021-03-31,最新业务变化请以平安银行官网公布为准。

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标签: 合适 意思 一般

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