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装修公司出纳做账表格,装修公司财务报表怎么制作

时间:2023-08-28 作者:景汉 43 43


大家好,今天小编来为大家解答装修公司出纳做账表格这个问题,装修公司财务报表怎么制作很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

装饰公司出纳岗位职责

装饰公司出纳岗位职责

引导语:出纳是一家公司必不可少的岗位,亦是非常重要的,那么装饰公司出纳岗位职责有哪些呢?接下来是我为你带来收集整理的文章,欢迎阅读!

装饰公司出纳岗位职责一

1、保管公司财务印鉴和各项财务资料。

2、收款

严格按公司的收入管理规定办理收款业务,收款时用验钞器审验人民币真伪,认真清点,不得发生少收、多收款现象,否则责任自负;收客户款应在收据上注明“定金、一期款、二期款、尾款”等字样并注明设计师、交款人姓名、合同编号等,在收据上加盖“现金收讫”章;收支票应注明支票号,同时将有关资料输入计算机,做到及时准确无误。

3、付款

严格按公司的成本费用支出管理规定和借款、报销管理规定办理付款业务,工程拨款应由工程经理、会计、公司经理联合签字方可支付,不得发生少付、多付现象。

4、制单与记账

(1)根据审核后的原始凭证和会计科目的使用要求采取收、付、转的方式制单,做到字迹清楚,数字准确,摘要言简意赅,当日凭证当日制单,积压单不得超过2个工作日。

(2)负责现金账和银行账的记账工作,当天的业务必须当天入账,做到日清月结。

(3)每日核对库存现金与现金账余额是否相符,及时核对银行存款余额,月末编制《银行存款余额调节表》。

(4)月末与会计核对本月发生额及累计余额,做到账整、账实、账账相符。

5、现金和票据管理

(1)每日库存现金为2000元,其余存入银行,如因延误引起其他事故发生,公司将追究其经济责任。

(2)不得透支现金。

(3)根据票据管理规定保管和使用支票、发票和收据,并追踪票据使用情况,尤其是所收取支票的入账情况。

6、工资管理

(1)根据工资管理规定按时核算员工的工资,编制工资表,交给会计审核。

(2)根据会计和公司经理审核后的工资表,进行工资发放。

7、报表规定

根据报表管理规定每日向财务上报《现金/银行存款日报表》,每月上报《工程收入月报表》和《管理人员工资表》。

装饰公司出纳岗位职责二

1.负责现金收付、银行结算和记帐;

2.负责审核收付款凭证,按规定办理款项收付业务;做好库存现金管理;定期盘点现金和核对银行存款对帐单,并编制“银行存款余额调节表”;建立健全出纳各种帐目,及时序时登记现金和银行存款日记帐,做到日清月结;定期核对现金日记帐与总帐,保证帐帐、帐款相符;

3.严格执行支票管理制度;负责复核员工工资表,保证及时正确发放公司员工薪酬;

4.公司税金和员工社保的缴纳及相关手续的办理;

5.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书等重要证书的管理与年检工作;

6.负责公司办公类资产的登记管理工作,负责办理公司办公用品的采购、发放和管理;

7.组织实施公司各类文体活动,协助公司员工培训与员工招聘;

8.负责组织通知公司各种会议,并作好会议记录,负责会议纪要的整理和落实情况的检查;负责完成公司领导交办的各种文件、公文起草、撰写工作和打印工作;

9.协助质量管理体系、造价咨询及招标代理等业务活动有关的'文件的管理与控制;

10.负责工商营业执照、税务登记证、资质证书、组织机构代码等重要证书的管理与年检工作;

11.负责公司网站与网络的维护管理和邮箱等资源的分配利用;协助知识管理信息系统的建立与维护;

12.负责公司档案和资料的收集、管理、查阅或借阅;

13.公司名片、桌牌、胸牌等标示物品的管理;

14.其他行政事务的协助及领导安排的其他工作。

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出纳常用表格和日常工作内容有哪些

出纳常用表格和日常工作内容有哪些

一、出纳常用表格有:

1、公司各类单项资金管理审批权限一览表

2、缴款单

3、现金申领单

4、借款单

5、支票使用登记薄

6、差旅费报销单

7、票据交接清单

8、支出证明单

9、支票登记单

二、出纳日常工作内容有:

出纳的日常工作主要包括货币资金核算、往来结算、工资核算三个方面的内容。

1.货币资金核算。日常工作内容有:

(1)办理现金收付,审核审批有据。严格按照国家有关现金管理制度的规定,根据稽核人员审核签章的收付款凭证,进行复核,办理款项收付。对于重大的开支项目,必须经过会计主管人员、总会计师或单位领导审核签章,方可办理。收付款后,要在收付款凭证上签章,并加盖“收讫”、“付讫”戳记。

(2)办理银行结算,规范使用支票。严格控制签空白支票。如因特殊情况确需签发不填写金额的转帐支票时,必须在支票上写明收款单位名称、款项用途、签发日期,规定限额和报销期限,并由领用支票人在专设登记簿上签章。逾期未用的空白支票应交给签发人。对于填写错误的支票,必须加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时要立即向银行办理挂失手续。不准将银行帐户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(3)认真登日记帐,保证日清月结。根据已经办理完毕的收付款凭证,逐笔顺序登记现金和银行存款日记帐,并结出余额。现金的帐面余额要及时与银行对账单核对。月末要编制银行存款余额调节表,使帐面余额与对帐单上余额调节相符。对于末达帐款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空头支票。

(4)保管库存现金,保管有价证券。对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充现金,更不得任意挪用现金。如果发现库存现金有短缺或盈余,应查明原因,根据情况分别处理,不得私下取走或补足。如有短缺,要负赔偿责任。要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意转交他人。

(5)保管有关印章,登记注销支票。出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。但签发支票的各种印章,不得全部交由出纳一人保管。对于空白收据和空白支票必须严格管理,专设登记簿登记,认真办理领用注销手续。

(6)复核收入凭证,办理销售结算。认真审查销售业务的有关凭证,严格按照销售合同和银行结算制度,及时办理销售款项的结算,催收销售货款。发生销售纠纷,贷款被拒付时,要通知有关部门及时处理。

2、往来结算。日常工作内容有:

(1)办理往来结算,建立清算制度。办理其他往来款项的结算业务。现金结算业务的内容,主要包括:企业与内部核算单位和职工之间的款项结算;企业与外部单位不能办理转帐手续和个人之间的款项结算;低于结算起点的小额款项结算;根据规定可以用于其他方面的结算。对购销业务以外的各种应收、暂付款项,要及时催收结算;应付,暂收款项,要抓紧清偿。对确实无法收回的应收帐款和无法支付的应付帐款,应查明原因,按照规定报经批准后处理。实行备用金制度的企业,要核定备用金定额,及时办理领用和报销手续,加强管理。对预借的差旅费,要督促及时办理报销手续,收回余额,不得拖欠,不准挪用。建立其他往来款项清算手续制度。对购销业务以外的暂收、暂付、应收、应付、备用金等债权债务及往来款项,要建立清算手续制度,加强管理及时清算。

(2)核算其他往来款项,防止坏帐损失。对购销业务以外的各项往来款项,要按照单位和个人分户设置明细帐,根据审核后的记帐凭证逐笔登记,并经常核对余额。年终要抄列清单,并向领导或有关部门报告。

3、工资核算。日常工作内容有:

(1)执行工资计划,监督工资使用。根据批准的工资计划,会同劳动人事部门,严格按照规定掌握工资和奖金的支付,分析工资计划的执行情况。对于违反工资政策,滥发津贴、奖金的,要予以制止或向领导和有关部门报告。

(2)审核工资单据,发放工资奖金。根据实有职工人数、工资等级和工资标准,审核工资奖金计算表,办理代扣款项(包括计算个人所得税、住房基金、劳保基金、失业保险金等),计算实发工资。按照车间和部门归类,编制工资、奖金汇总表,填制记帐凭证,经审核后,会同有关人员提取现金,组织发放。发放的工资和奖金,必须由领款人签名或盖章。发放完毕后,要及时特工资和奖金计算表附在记帐凭证后或单独装订成册,并注明记帐凭证编号,妥善保管。

(3)负责工资核算,提供工资数据。按照工资总额的组成和支付工资的来源,进行明细核算。根据管理部门的要求,编制有关工资总额报表。

主播运营的日常工作内容有哪些?

1)招聘

这个是初级岗位,是属于专员级别,你要做的是:通过任何招聘渠道,获得高质量的姑娘;

2)培训

姑娘进来之后,就是培训了,你要让她知道,怎么怎么样才能在这个直播间获得高收入;如何才能做得到;

3)管理

包括人气宣传,大客户推介,活动策划,等等一系列手段去促进旗主播的收入。

客房经理的日常工作内容有哪些?

百度,客房部经理岗位职责

1、全面负责客房部工作,向总经理或分管房务的副总经理负责。客房部经理以计划、组织、指挥和控制等管理手段,全面实施客房部的管理工作。客房部经理

根据酒店年度综合计划所规定的酒店的目标和任务,制定客房部的经营决策计划。在客房部建立起有效的管理系统,将客房部的人力、物力资源合理地组织起来以保证计划的实现。客房部经理借助于管理系统,根据本部门的计划,对下级部门的管理人员及员工下达任务,布置工作,并进行指导和监督。通过检查、考核、评估员工的工作情况及接受客人投诉等方式,将各项工作的进展和执行计划的结果与计划目标进行对比,找出偏差,分析产生偏差的原因,制定纠正偏差的措施并予以落实,使客房管理活动形成一个循环过程。

2、负责制定本部门员工的岗位职责及工作程序。客房部经理负责建立、健全本部门各级人员的岗位责任制,将本部门的管理工作、服务工作落

实到各个岗位。明确各岗位的职责范围和具体工作任务,规定每项工作的基本要求及达不到要求应承担的责任,赋予为履行职责所必需的权力。客房部经理根据酒店的等级及质量要求,制定本部门服务工作的规格和标准及达到规格和标准所需的规范化的工作程序,以保证客房服务质量。

3、负责本部门员工的聘用、培训及工作评估。

客房部经理根据工作需要及劳动定额,科学地确定人员编制,并对各工作岗位进行职务分析,

确定各岗位人员的规格。在此基础上,向酒店人力资源部提出聘用人员的数量及要求,配合和参与人员聘用过程。客房部经理制定本部门员工的培训计划,监督培训的实施,以提高员工的素质。客房部经理还必须制定员工工作评估制度,以评估的结果来奖惩员工,检查培训的效果及客房部的工作状况。

4、对客房部物资、设备进行管理和控制。客房部经理审核本部门物资、设备的采购计划,提出布品和员工制服的制作及选用方案,并把

好验收关及报废关,制定物资、设备的管理制度,明确各级人员在这方面的职责,合理使用物资,对设备进行认真的保养和维修。在满足客人使用、保证服务质量的前提下,努力降低成本,减少支

出。

5、提出客房陈设布置的方案及更新改造的计划。

客房的陈设布置要求以科学合理的使用功能及美好的艺术形式来为客人创造一个美观、舒适的生活环境。客房部经理应是这方面的专家,应根据客人的需求及便于服务人员清洁整理的原则,提出客房陈设布置的专业性方案。此外,客房部经理还应根据客房使用的年限及市场需求的变化,提出客房更新改造的计划,其中包括客房种类的调整,陈设布置的变化,每年有计划地更新改造一部分客房。

6、制定房务预算,控制房务支出。客房部经理根据预测的客房出租率及本部门各种费用支出及物品耗用量的历史资料,科学地制

定房务预算。房务预算包括:购置布品及制作员工制服的预算,购置客房供应品、清洁工具及清洁用品等的预算,客房修理、改建、更新内装修及家具、设备的预算。预算制定后,一旦经总经理批准后,客房部经理应严格将本部门的各种费用支出控制在预算之内。

7、巡视和检查本部门的工作状况。客房部经理经常巡视酒店整个范围,检查公共区域及客房的清洁卫生质量、服务水准及设备、

设施完好的情况,了解和督导下级管理人员及服务人员的工作,并认真作好记录。另外,巡视中还要重点检查贵宾客房,探访病客及长住客人。

8、对客房服务质量进行管理和控制。客房部经理要善于运用日常检查的结果及客人的反馈意见,用定性的、定量的手段来分析研究

目前客房服务质量的状况,发现普遍存在的质量问题与个别存在的质量问题,找出影响客房服务质量的因素,及时采取措施,保证客房服务质量的稳定和提高。

9、保持与其他部门的联络和合作。客房部经理作为本部门的负责人要经常主动与其他部门的负责人联络、沟通,取得各部门对客

房服务工作、管理工作的支持和合作。

10、不断改进和提高客房管理水平。客房部经理应有强烈的进取心。在实施严格管理的同时,要善于学习,认真思考,精心筹划,在提高员工素质、提高客房服务质量和科学管理水平上下功夫,谋求客房管理工作不断进步和发展。

社区日常工作内容有哪些,具体些,谢谢

社区的日常工作主要有处理居民的日常事务,包括开证明信、民事调解、计生事务(计生宣传、一孩化办理、育龄妇女等),现在七一还有很多的宣传活动,组织党员开会、维稳工作等。社区卫生、巡逻等。

公司出纳的日常工作有哪些?

一、出纳的职责

出纳要干些什么?

一般来说,出纳要管理公司备用金(现金),票据(支票,待机凭证,电汇凭证,银行承兑汇票等),保险箱钥匙,财务专用章(这个跟多的应该是老大们保管的),银行对帐卡等等。

出纳要负责核对员工报销的发票,批准签字(有些大公司会有专门的应付财务人员进行),要编制现金凭证(人手不足的公司会这么干,但是理论上作帐管钱要分开...)

出纳要开具付款凭证(支票,待机凭证,电汇凭证,银行承兑汇票等,有些大公司会有专门的应付财务人员进行),要定期去银行收付款,拿对帐单,编制现金流量表。定期盘点现金。

另外就是一些不同公司自己的要求了,什么开发票阿,跑腿年检税务局阿什么的了。

二,出纳应该注意些什么?

首先,我认为最主要的就是细心。毕竟打交道的都是不能丢的东西啊,钱,付款凭证,发票,保险箱钥匙...因此,桌面整洁,东西摆放整齐很重要。***不了出纳的一个主要原因就是我的桌子永远是乱得--!

其次,公司的规章要熟悉。一般正规公司,你接受出纳工作,都会有人和你交接。他会告诉你一些具体的操作。而且公司也会有相应成文的条例,比如报销应该什么流程,提取备用金应该什么流程等等。这些出纳必须清楚。因为很多时候,员工并不清楚,他们难免有些不合规的举动,比如没有老板签字阿,没拿发票过来啊等等。这个时候,公司的规章就是你的最有力武器,要不然,错的就是你!

这里说一些国际通用的惯例吧:

1,报销的发票金额只能大于等于要求报销的金额

2,信用卡签单不能代替发票

3,发票必须要原件,如果复印件代替,一般都是要老大批准的

4,任何预支现金,报销,都要有审批这个东西权限的老板的签字。

5,任何来提现,拿支票,拿付款凭证的人拿了都必须要签字

6,一定要有一个关帐时间。尤其月底年底,不然后面作帐的人会经常来找你谈心

7,定期盘点。

8,多问。出纳难免会被要求去跑跑腿,接触一些不怎么常接触的人,什么外管局阿,税务局阿,去做一些没做过的业务,什么办理境外付汇阿,核销阿等等的,这个时候一定要问清操作流程,所需材料,记录下来,这会成为你宝贵的经验,以后跳槽很有帮助(应该没人想做一辈子出纳吧--)

9,要勇于作“坏人”,出纳由于直接和钱打交道,因此除了谨慎外,还要严格按照规章办事。有些人怕拉不下脸,被别人一忽悠或者一吓唬,就妥协了。结果出了问题,老大们查下来,黑锅只能自己背...

10,当有问题不能确定的时候,一定要请示一下领导或者问一下有经验的同事。不懂不可耻,没有人什么都懂。

11,对于出纳做的凭证,因为最多的是现金,银行和其他应收,你就记住,借是增加,贷是减少。其他应付的话,借是减少,贷是增加

出纳总的来说我个人感觉还是比较繁琐的一个活,所谓熟能生巧,活儿不会很难很复杂,只不过要小心别犯错而已~~~祝事业顺利

房地产行政助理一职的日常工作内容有哪些?

不同行业的行政助理有不同的职责,工业企业的行政助理的主要职责是:1、负责员工的考勤,于次月第一个工作日提供考勤报表并存档;2、负责员工档案管理,包括原始档案的收集、整理、归档、电子档案的建立;3、对一般文件的起草和行政人事文的管理;4、依据人力资源要求计划,组织各种形式的招聘工作、收集招聘信息,协助招聘工作;5、处理人事日常管理工作,负责请假、招聘、录用、保险、合同等人事手续的办理;6、及时办理相关证件的注册、登记、变更、年检等手续;协助做好公司人力工作的管理、培训与指导;7、组织公司各种活动的策划;8、负责办公用品采购计划制定及物品领取管理。

美国CAI的工作内容和日常工作安排

不是吃就是睡

长春房地产公司出纳日常工作内容

1)办理现金收付和结算业务;(2)登记现金和银行存款日记账;(3)保管库存现金和各种有价证券;(4)保管有关印章、空白收据和空白支票。

登记现金和银行存款日记账:可以选择顺和达,手工模拟做账,很简便,也很方便。

平安银行综合金融渠道经理日常工作内容有哪些

每天跟保险那边一起参加早会,如果有什么新的银行理财产品或者方案就要跟各营业部宣导一下。

然后保险业务员去见客户,有什么问题会给你打电话。

一旦遇到有客户想做银行的理财,你就要指导保险业务员相关流程。

如果是要做贷款的话你要亲自上阵去操办。

拉存款也是必须的

你的收入是跟你驻点的营业区银行业绩挂钩的。

装修公司财务报表怎么制作

项目

实际支出金额预算审批金额实际与预算差额备注

一、广告费

媒体广告

报纸广告

展会宣传

市场广告费

小计

二、房租

小计

三、办公费

水电费

电话费

复印费

办公用品

饮用水费

书刊资料费

小计

四、市场管理费及税金

市场管理费

税金

小计

五、业务招待费

小计

六、汽修

汽油

修理及保养

停车费及过桥过路费

汽车租赁费

小计

七、差旅费

市内交通费

外出差旅费

小计

八、福利费

九、工资

十、装修费

十一、其它

合计

单位负责人:

财务负责人:

制表人:

注:广告公司、设计公司、材料配送中心可根据实际情况适当调整三级科目名称

装饰公司购入材料用于客户装修怎么做账

装饰公司购入材料用于客户装修怎么做账

装饰公司购买的材料,直接运到装修的地点会计分录:

1、购进材料

借:原材料

贷:银行存款

2、工程领用

借:工程施工

贷:原材料

会计分录是指对某项经济业务标明其应借应贷账户及其金额的记录,简称分录。会计分录是由应借应贷方向、对应账户(科目)名称及应记金额三要素构成。按照所涉及账户的多少,分为简单会计分录和复合会计分录。简单会计分录指只涉及一个账户借方和另一个账户贷方的会计分录,即一借一贷的会计分录;复合会计分录指由两个以上(不含两个)对应账户所组成的会计分录,即一借多贷、一贷多借或多借多贷的会计分录。

装饰公司会陪同客户去购买所有的装修材料吗?

装饰公司才想去呢

这样装饰公司就能挣到提成了,

建议主要看个人的喜欢不要老听她给你讲哪个好要有自己的主见

饭店装修用招待费抵装修款,装饰公司怎么做账

我们是装饰公司,我们给一家饭店装修,饭店用我们公司的招待费用来抵装修款,请问这样会计要怎么做账呢?谢谢!

这其实就是用招待你们的钱来抵充装修款了是么,分录如下:

借:工程施工

贷:应收工程款

意思就是你们的工人要发生餐费,这是你公司产生的成本一部分,本来是会走银行存款之类的科目,但是现在饭店招待你了,相当于还了一部分欠你的工程款.

能理解么,可以给我留言

装饰公司购入工程材料直接拉入工地应该如何做账?

一、工地现场

1、核查数量。将所送材料与供货商的销货清单核对,检查数量是否正确;

2、核查质量。将所送材料与小样或合同约定的是否一致;

3、将销货清单与合同对比,检查是否二者一致;

4、一切无误后,根据正确的销货清单填写入库单,根据现场需求给施工队伍填写领用单;

5、根据入库、领用单填写地工现场的材料进出库清单(EXCEL表格),注明序号、材料名称、品牌、规格、型号、入库数量、领用数量、库存数量、单价、合价、备注等,俗称工地现场流水帐;

6、核查发票。检查是否假票、大头小尾票、套票、单位名称、材料名称、数量、单价、合价、供货公章等;

7、根据合同约定和单位财务制度填写报销单据,后附后合同影印件、入库单、领用单等报销必需的程式要求手续,如相关人员的签字等;

8、将完成的报销手续资料交到财务部,将电子版本的材料进出库清单发给会计。

至此工地现场专案部做帐完成。

二、公司财务

1、收到专案部的报销手续资料后,出纳员核查各项资料是否有误;

2、核查合同、销货清单、材料进出库清单、入库单、领用单等是否一致;

3、出纳员核查无误,签字后交给会计做帐;

4、会计核查无误,签字后交给领导签字;

5、领导签字后交还给会计按照财务制度做凭证、报帐等。

至此公司财务做帐完成。

三、对帐

1、一般小工程结束后,专案部与财务核对工程成本;

2、大专案一般按公司给定时间(一个月或二个月等)专案部与财务核对工程成本。

注:工程成本不是财务成本。

可以直接计入该工程费用

借:工程施工--某某工程--材料费

贷:现金或银行存款

结转时

借:工程结算成本

贷:工程施工--某某工程--材料费

装饰公司购买的材料直接用在工地上我要怎么做账?

您问装饰公司购买的材料直接用在工地上我要怎么做账?

答;借:工程施工材料费贷:现金

建材装饰公司怎么找客户

1、参加大型的建材展会或者家居展会或者团购展会,可以接触到大量的客户。

2、去要交钥匙的小区扫楼,一对一的介绍

3、把自己公司的装修工艺介绍给对方,真诚服务。

请问装饰公司给客户装修需要客户提供哪些资料

1,你要看到实景。2,你应该也要知道客户需要怎么去装修吧.(价位)3,要知道你的客户装修是干什么用的,比喻:门面、住房、还是.....基本上这三条就差不多了。想更加服务到位的话,比喻:主人的性格,爱好等等等。。。。。

装饰公司材料,装饰公司材料都有哪些

天花类:石膏板、轻钢龙骨、矿棉板地面类:大理石、木地板、地砖、地毯墙面类:墙纸、木饰面、软包等

装饰公司材料展厅设计怎么做

根据您的问题我有以下建议:

1、进场第一项工作就是对地面的处理,因为展厅地面必须平整,如果不平会对展厅地面装饰造成一定的影响,影响展示效果,不平之处要用水泥沙浆找平,或者用水泥自流平也可以。2、现代多媒体展厅对消防的要求有相关的规范,如果你要吊顶,室内所有的喷淋口一定要露出吊顶一定尺寸,而且要操持水平。这件事得交给专业的消防人员来做,以便验收。

3、很多展示厅装修过程中,因为重视不够,弱电改造(包括网线和电话线、音讯视讯线)往往不会请专门的综合布线的来做。这时就要特别注意,资料和语音的标签一定要在放线的时候做好,不给后续工作带来麻烦。

4、一般室内隔出了新的空间,按照消防规范,必须增加单独的烟感器,而且还是要请专业人员来做,一般是大楼的维保单位。这一项和上面那项如果改不好的话,是通不过消防或物业验收的。

望采纳。

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